Компания Polymetal подвела итоги 2018 года

1160

Выручка группы выросла на 4%. 

Компания Polymetal подвела итоги 2018 года

Выручка выросла на 4% по сравнению с 2017 годом и составила 1,882 млрд долларов, в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 9%. Объем продаж золота составил 1,198 млн унций, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом, а объем продаж серебра снизился на 3% и составил 25,7 млн унций, что соответствует динамике объема производства. Средние цены реализации золота и серебра в целом соответствовали динамике рынка, сообщила пресс-служба компании. 

"2018 год отмечен отличными производственными и финансовыми результатами, включая стабильные показатели затрат и успешный вывод Кызыла на проектную производительность, – заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис. – Мы также достигли существенного прогресса в реализации проектов долгосрочного развития, при этом продолжили генерировать свободный денежный поток и выплачивать значительные дивиденды".

Денежные затраты группы составили 649 долларов на унцию золотого эквивалента, снизившись на 1% по сравнению с прошлым годом, что меньше нижнего значения первоначального прогноза затрат 650-700 долларов на унцию. Совокупные денежные затраты снизились на 4% в сравнении год к году и составили 861 доллар на унцию золотого эквивалента, что также меньше нижнего значения прогноза затрат компании 875-925 долларов на унцию золотого эквивалента.

Скорректированная EBITDA выросла на 5% с прошлого года до 780 млн долларов в основном в результате роста объемов производства и стабильно низких затрат. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41,4% (41,0% в 2017 году).
Чистая прибыль составила 355 млн долларов, при этом базовая прибыль на акцию составила 0,78 доллара. Скорректированная чистая прибыль выросла на 19% и составила 447 млн долларов, что было вызвано ростом EBITDA, снижением расходов на амортизацию и расходов по налогу на прибыль.

Капитальные затраты составили 344 млн долларов, что на 10% ниже по сравнению с 2017 годом. С учетом займов, предоставленных на развитие Нежданинского и Прогноза до консолидации этих активов, капитальные затраты составили US$ 395 млн, что ниже первоначального прогноза 400 млн долларов. Группа успешно завершила строительство и запуск проекта Кызыл с опережением первоначального графика, а общие капитальные затраты по проекту составили 319 млн долларов, ниже первоначальной сметы в 325 млн долларов.

Чистый долг в течение периода вырос до 1,52 млрд долларов, а соотношение к скорректированной EBITDA составило 1,95x (1,91x в 2017 году). Несмотря на инвестиции в проект по повышению производительности Амурского ГМК и в проект Кызыл в течение 2018 года, а также формирование оборотного капитала перед запуском Кызыла, компания продолжила генерировать значительный свободный денежный поток, который составил 176 млн долларов, поддерживая при этом стабильный приток чистых денежных средств от операционной деятельности в размере 513 млн долларов.

Майра Медеубаева

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться